发布于 2018-04-13 13:55:00
一、部门职能职责
1、组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行省、市、县财政政策、改革方案,分析预测宏观经济形势,完善我院发展的财税政策。
2、负责编制年度预决算草案并组织执行。
3、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。
4、负责管理全院的会计工作,组织实施国家统一的会计制度。
二、单位基本情况
我院现有预算单位1个,即:澧县中医医院。现有人员编制618名,实有在职人员645人,离退休159人,实有救护车辆4台。
三、预算收支安排
1、预算平衡情况
2018年预算总收入26682.39万元。其中:一般公共预算经费拨款1332.39万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款25300万元上级补助收入50万元。预算总支出26682.39万元。收支平衡。
2、预算支出分析
2018年预算总支出26682.39万元。其中工资福利支出10840.39万元,一般商品和服务支出13318万元,对个人和家庭补助的补助支出24万元,项目支出2500万元。
3、政府采购情况
2018年我院政府采购预算总额2000万元,其中,政府采购医疗设备预算2000万元。
四、主要项目经费安排
1.医院药品成本及专用材料费经费为11263万元。
2.中央补助中医药专项经费50万元。
3.银行贷款利息经费为300万元。
4.职工集资款债务还本经费为200万元。
5.专用医疗设备购置经费为2000万元。
澧县中医医院
2018年2月13日
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